工作动态

您的位置: 信息公开 > 廉政建设 > 工作动态>

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年部门预算及三公经费预算公开(整改)

南宁公积金小编 2016-05-05 11:18 南宁住房公积金管理中心


南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2015年部门预算及三公经费预算公开(整改)

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年度部门预算已经南宁市第十三届人大六次会议审查批准并由市财政局南财预[2015]44号文件批复下达。按照《南宁市财政局关于深入推进我市预决算公开工作的通知》(南财预〔2014171号)的要求,现将南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年度部门预算公开如下:

 

收支预算总表

                                           单位:万元

收入

支出

项目

2015年预

算数

项目(按支出功能科目分类)

2015年预

算数

项目(按支出经济科目分类)

2015年预

算数

一、公共财政预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

355.08

…… ……

 

二、外交支出

 

1、工资福利支出

228.84

二、政府性基金收入

1004.01

…… ……

 

2、商品和服务支出

37.53

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 

 

3、对个人和家庭的补助

79.02

…… ……

 

十二、城乡社区支出

1012.25

4、基本支出机动经费

9.70

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

…… ……

 

二、项目支出

648.93

…… ……

 

 

 

1、工资福利支出

7.52

 

 

 

 

2、商品和服务支出

473.07

 

 

 

 

…… ……

 

 

 

 

 

8、其他资本性支出

168.33

 

 

 

 

三、上年结转安排的支出

8.24

 

 

 

 

…… ……

 

 

 

 

 

2、项目支出

8.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1004.01

本年支出合计

1012.25

本年支出合计

1012.25

五、上年结余收入

8.24

二十五、结转下年

 

四、结转下年

 

…… ……

 

 

 

 

 

2、政府性基金结转

8.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1012.25

支出总计

1012.25

支出总计

1012.25

 

关于南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2015年收支预算总表的说明

南宁住房公积金管理中心铁路分中心部门预算,反映本部门所有收入和支出。

一、2015年收入预算总计1012.25万元。其中:本年政府性基金收入1004.01元,上年结余收入(政府性基金结转)8.24万元。

二、2014年支出预算总计1012.25元。其中:城乡社区支出1012.25元,主要用于保障铁路分中心正常运转、完成日常工作和事业发展目标,所发生的人员支出、公用支出和项目支出,如:公积金系统维护服务、公积金宣传、公积金执法、公积金拓面、联网线路租用、联机交易结算项目等。

 

 

 

 


支出预算总表

单位:万元

科目编码

 

 

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

 

 

合计

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

212

 

 

城乡社区支出

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

 

07

 

  政府住房基金支出

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

 

 

01

    管理费用支出

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

 

关于南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2015年支出预算总表的说明

本表按支出经济科目分类编制,反映南宁住房公积金管理中心铁路分中心年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

2015年南宁住房公积金管理中心铁路分中心本年财政拨款支出1004.01万元。其中:

一、基本支出355.08万元。主要用于保障本单位正常运转的日常支出。(1)工资福利支出228.84万元,主要用于支付在编在职人员工资及社会保障费支出和外聘人员工资等经费支出。(2)商品和服务支出37.53万元,用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(3)对个人和家庭的补助79.02万元,用于离退休人员管理方面的支出、住房公积金支出等。(4)基本支出机动经费9.70万元。

二、项目支出648.93万元。主要用于本单位履行职能,用于本单位专项业务经费支出。如公积金系统维护服务、公积金宣传、公积金执法、办公用房租赁等项目支出。

 

 

政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

 

 

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

 

 

合计

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

212

 

 

城乡社区支出

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

 

07

 

  政府住房基金支出

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

 

 

01

    管理费用支出

1,004.01

355.08

228.84

37.53

79.02

9.70

648.93

7.52

473.07

168.33

 

 

 

 

“三公”经费预算安排情况统计表

单位:万元

  

2014年预算数

2015年预算数

增减变化

  

28.30

16.30

-12.00

一、因公出国(境)费用

0

0

0

二、公务接待费

21.50

9.50

-12.00

三、公务用车购置及运行维护费

6.80

6.80

0

其中:(1)公务用车运行费

6.80

6.80

0

2)公务用车购置

0

0

0

关于南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2015年“三公”经费预算安排情况统计表的说明

2015年度我部门安排“三公”经费预算16.30万元,相比上年预算安排减少12.00万元。(1)因公出国(境)费用0元,没有安排相关预算,与上年持平。(2)公务接待费9.50万元,比上年减少12.00万元。减少的主要原因是:铁路分中心经过近年的发展和管理,与各地相关部门和银行都建立了稳定的合作关系,为践行党中央八项规定的要求,本着厉行节约的原则,根据分中心2015年管理工作的需要,相应减少2015年度公务接待费用。(3)公务用车购置及运行维护费6.80万元。本年度没有安排公务用车购置费用,现有公务用车4辆,根据我单位所属交通费分档每辆公务用车年度预算1.70万元,合计预算6.80万元,与上年持平。

 

 

分享至